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国税增值税主表附表是什么?
一、国税增值税主表附表是什么?
主表是指增值税纳税申报表
一、主表:计算总增值税额和留抵情况。
国税增值税主表:《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》
国税增值税附表:
1、《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细);
2、《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细);
3、《增值税纳税申报表附列资料(三)》(应税服务扣除项目明细)
二、主表是指增值税纳税申报表,附表是指附表(一)、(二)主表计算总增值税额和留抵情况。附表一登记本期销售情况明细,附表二登记本期进项税额明细。
二、excel修改主表数据后附表跟着变动?
这个主要看主表修改的数据和附表有没有关联关糸,如果有就会变动反之就不会变动。
假设SHEET1!A1
代表引用SHEET1工作表中的A1单元格数据,只要SHEET1的A1变动,附工作表有引用SHEET1!A1的数据也会跟着变动.具体变动情况要看你设置的公式,用法就是在引用单元格前面前上母表名称,以便跟其他表的同一单元格区别开来。
三、如何在主表中筛选出附表中的数据?
这里提供一种在 Excel 中使用 VLOOKUP 函数实现在主表中筛选出附表中的数据的方法。
假设附表数据在 Sheet2 中,包含两列数据,第一列是唯一标识符,第二列是需要筛选的数据;主表数据在 Sheet1 中,需要在其中查找与附表相匹配的数据。
1. 在主表中新建一列,用于存储查找结果;
2. 在新建列中利用 VLOOKUP 函数查找附表中需要筛选的数据,公式如下:
=VLOOKUP(要查找的标识符,Sheet2!A:B,2,FALSE)
具体参数和含义如下:
- 要查找的标识符:在主表中需要查找的唯一标识符;
- Sheet2!A:B:要查找的区域,A:B 表示在 Sheet2 中查找第一列和第二列;
- 2:返回值的列数,此处为第二列;
- FALSE:表示精确查找,即只有完全匹配才返回结果。
3. 将公式应用到查找列的所有单元格;
4. 筛选出非 #N/A 的列,即为匹配的数据。
需要注意的是,在使用 VLOOKUP 查找时,要保证标识符在附表中是唯一的,否则可能会返回错误的结果。
四、现金流量附表和主表不平怎么办?
现金流量表和主表不平,多数情况是因为在编制现金流量表过程中,资金的流入流出分类有误,或者没有考虑非付现折旧的折旧和摊销引起,首先可以用净利润加折旧等非付现金额,同时加减应收应付账款的变动额,还可以考虑职工薪酬中非付现部分,要把所有非付现或者待摊销事项考虑全面。
五、如何在excel里建立附表,使其跟谁随主表变化?
在excel里建立附表使其跟随主表变化,可以复制后使用选择性粘贴链接。
软件工具:Excel 2013 1、比如要在Sheet3中建立附表,并跟随Sheet2主表变化。在Sheet2中选中、复制需要的表格。2、点击工作表Sheet3,在需要建立附附表的单元格右击,弹出菜单,粘贴选项中点击“粘贴链接”。3、粘贴后,Sheet3的表就与Sheet2数据保持一致。4、现在在Sheet2主表中修改A2数据为123,附表中对应的数据也会跟着改变,保持同步。六、增值税附表二和主表是自动生成的吗?
(1)附表二的数据是自动生成的,且是当月数据,所以你“把附表二的25栏填上本月应抵扣的销项税后 提示申报不成功”“把附表二的数据删除后申报(附二没有一个数据),却成功了”(2)附表二没填数据可以
七、填写网上申报纳税表时,显示主表与附表1不符?
我也遇到了同样的事,是不是升级了深圳国税网上申报系统才这样的?? 弄了几天,打电话给国税局和税友,打了很多电话排了大半小时好不容易才接通,工作人员提出了很多个可能性,总的来说就是:
1、这种情况有可能是因为你采集的发票不正确,数字错了;
2、可能是采集发票的位置错了…… 给出的解决方法就是:重新导入发票或者手工输入数据。
不过我最后的解决方法是:在 www.82980755.com网上下载了“深圳国税网上申报系统手工升级包V7.1.004-V7.1.008”,2015年2月5日更新的,安装后就解决了这个问题。希望对你有用!八、增值税申报表的附表一和附表二、主表怎样填写,谁有填表说明?
附表一开了几张票就写多少。
附表二只填一申报抵扣的进项税额 第三栏前期认证相符且本期申报抵扣(上月的进项票的金额和税额)第一栏自动带出,十二栏自动带出。
主表第一,二栏写货物销售额(同附表一销售额),11栏写销项税额(同附表一销项税额),12栏写进项税额(上月的,12栏税额)18,19,24,34栏自动带出。
《增值税纳税申报表附列资料(表一)》填表说明
(一) 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的年、月。
(二) 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。
(三) 本表“纳税人名称”栏,应加盖纳税人单位公章。
(四) 本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细” 、“二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”和“三、按定率预征办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”部分中“增值税专用发票”。
(五) 按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细”。简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”和“按定率预征办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”部分中“纳税检查调整”栏数据应填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查计算调整的应税货物、应税劳务的销售额、销项税额或应纳税额。
九、报税表主表和附表填写完成后无法提交怎么解决?
填写顺序应该是先填表一表二自动生成新表(也就是申报表)按我们这里的顺序申报表是填写完表一表二后自动生成的,你的顺序反了,然后在申报表里把本月缴纳上期税额填进去就OK了!不知能不能帮到你呢?最后填写固定资产抵扣清单就行
十、国税增值税怎么申报,是不是主表填写完,附表为自动生成无需填写?
国税申报,是先由原始凭证到会计账簿再到财务报表、申报表的。 填申报表的顺序是先填附表,再生成主表(有些栏目需要手工填写),所以不是你说的那样只填主表,附表自动生成,没有那么简单的事哦。
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